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Prepare (Français)

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42 résultats trouvés

  1. Bonjour, je veux savoir comment faire pour que lorsque je fais une devise les éléments restent dans l'ordre dans lequel je les ai mis, puisqu'à chaque fois le programme les réorganise ?

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  2. Comment connaitre la fréquence d'utilisation pour chaque collaborateur ?

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  3. Augmenter le nombre de circuit de validation qui est limité à 20 à ce jour

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  5. Bonjour, il serait plus qu'utile de pouvoir faire des recherches par montant dans les archives particulièrement lors de période de bilan.

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  6. Possibilité de créer un dossier type à paramétrer sur DEXT pour pouvoir ainsi les dupliquer sur d’autres dossiers.

    L’intérêt serait d’automatiser la reprise de dossiers pour les groupes de sociétés sur DEXT.

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  7. Lors de l'ajout d'un nouveau fournisseur, il serait intéressant de pouvoir cocher une case correspondant à Renseignements supplémentaires Impôt pour qu'il popule dans les rapports de T4A-T5018

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  8. Est-ce qu'il serait possible lorsque nous changeons le moyen de paiement pour aucun que la case "Publier comme" se change automatiquement pour "Facture fournisseur" et vice-versa?

    Merci!

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  9. Pouvoir fusionner des documents ARCHIVER sans avoir a les DéSARCHIVER

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  10. Disposer des champs SIREN, SIRET, SIREN et TVA intracommunautaire, ainsi que DNS (domaine + extension) pour les fournisseurs et les clients

    Cette fonctionnalité aiderait beaucoup à dédupliquer les fournisseurs, d'autre part, elle permettrait d'identifier lorsque le fournisseur dispose d'un portail API pour la récupération de facture.

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  11. Côté collaborateur :
    Pouvoir demander aux utilisateurs des précisions sur les factures (analytique, etc.) avant que l'expert comptable ne les traite

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  12. Historique d'envoi des factures de vente

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  13. Bonjour,

    Serait-il possible de modifier le nom du fournisseur directement depuis les factures et de ne pas être obligé de passé par l'ongles Listes > Fournisseurs...

    Merci beaucoup.

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  14. Règle de ventilation automatique sur l'ensemble d'un dossier

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  15. Bonjour, il faudrait pouvoir créer des fiches client afin de pouvoir conserver les prix et les produits en sauvegarde d'un mois sur l'autre

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  16. Bonjour, en plus des sous rubriques "à réviser", "prêt", "archives", il serait intéressant d'avoir une rubrique "exercice N+1" dans les achats. En effet pour les périodes où nous recevons à la fois des factures de l'exercice à clôturer et des factures de l'exercice suivant, cela serait plus pratique à gérer que le marquage.
    Cordialement.

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  17. Lorsqu'un utilisateur rattache un justificatif sur un mouvement bancaire, le remonter automatiquement en boite d'achat pour des dossiers en comptabilité d'engagement.

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  18. Suite à la présentation roadmap 2024 :
    Créer une sous-boite achat "Factures x à traiter" pour :
    - Simplifier la visibilité pour le client sur les nouveaux documents à traiter
    - Gérer les accès sur la validation de nouveaux documents

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  19. Il pourrait être judicieux de pouvoir trier depuis la page d'accueil les clients par rapport au nombre de factures d'achats et de ventes. Filtrer les dossier par collaborateur pourrait être utile aussi.

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  20. invoice and quotation templates !

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