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  1. Bonjour, en plus de la fonctionnalité qui permet de prendre les factures en photo ce serait bien d’ajouter une fonctionnalité qui permet insérer les factures pdf en pièce jointe.

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  2. J'ai une facture qui n'est pas remontée sur le ficher d'export csv, mais elle a bien était archivée.
    un contrôle est -il envisageable pour s'assurer que le total des factures exportées soit égale au total des factures archivées ?

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  3. Pouvoir supprimer un utilisateur. Au moins, quand celui ci n'a pas encore engager des actions dans l'application

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  4. Est ce possible d'indiquer sur l'interface le compte fournisseur directement a coté du compte de charge et du montant TTC. Ainsi on aura un visuel total sur la facture depuis l'interface.

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  5. Possibilité d'importer des photos directement dans le module note de frais sans passer par le module achats

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  6. Il faudrait que les factures soient certifiées en cas de contrôle

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  7. Transférer les écritures importées sur un mauvais dossier directement sur un autre dossier du même cabinet comptable

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  8. Faire apparaitre les messages sur la version internet comme sur l'application mobile.

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  9. Donner l'accès à la banque à l'utilisateur standard

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  10. Pouvoir importer un RIB Fournisseur

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  11. Ajouter la methode de paiement dans Agiris

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  12. La possibilité de publier des notes de crédit (avoirs) pour les ventes vers Ibiza, MEG, etc.

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  13. Dans la liste des éléments "Prêt", il arrive que certaines factures n'aient pas de compte de charge renseigné.
    D'autres factures n'ont parfois pas de compte fournisseur renseigné, sans que l'on s'en rende compte. En effet, dans la colonne "fournisseur" apparaît le nom du fournisseur, mais pas son compte.
    Lorsqu'il y a de gros volumes de factures, il n'est pas possible rapidement de se rendre compte de ces manques.
    Lors de l'export, il serait appréciable d'instaurer une alerte si l'un de ces éléments est manquant.

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  14. Gestion des notes de frais sur ACD impossible face à la mauvaise attribution des id de pièce ( il ne peut pas avoir plusieurs lignes correspondant à une même ref de pièce pour un même compte de TVA, Fournisseur ou compte de charges au sein d'une même note de frais. Cela pose un gros pb et ne permet pas la gestion dans ACD

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  15. il faudrait pouvoir exporter les relevés bancaires en ofx ou les envoyer directement dans le logiciel compta en opération bancaire afin de pouvoir paramétrer l'affectation automatique.
    Comme le rapprochement se fait , les affectations comptables pourrait déjà être opérées par le logiciel

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  16. Serait il possible que DEXT reconnaisse la période facturée afin de pouvoir identifier les charges constatées d'avances ou les produits constatés d'avance ?

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  17. De pouvoir associer un compte de TVA à aux comptes de charges et de produits automatiquement

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  18. Envoyer des notifications lors du dépôt de fichiers par le client

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  19. Ne pas faire disparaitre les caractères spéciaux renseigné en description.
    Afin que lorsque l'on renseigne un montant ou une période, les caractères suivants : "/" "." "-" etc.. s'exporte bien en compta.

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  20. MERCI DE PRENDRE EN COMPTE CETTE SUGGESTION QUI EST TRES IMPORTANTE A MON SENS ETANT EXPERT COMPTABLE STAGIAIRE.

    AU NIVEAU DES VENTES:

    1) Que l'application DEXT puisse reconnaitre le compte de produit en fonction du compte de TVA. Exemple si j'ai de la TVA a 5.5% alors DEXT mettra automatiquement le compte de TVA à 5.5% et SURTOUT le compte de produit attaché à 5.5% soit le 70705000 par exemple. Donc ne pas le faire en fonction des clients mais en fonction du code TVA. Car si on le fait par code client, ce qui est déjà le cas, alors…

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