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Fichier de virement fournisseur
Bonjour,
L'idée est simple :
- ajouter un champ "coordonnées bancaires" dans les fiches fournisseurs
- générer un fichier de virement SEPA afin de régler les factures
- passer une remise de virement en "payer" change l'état de toutes les factures correspondantes en "payé".Le gain de temps serait énorme !
Merci pour votre écoute :)
8 votes -
Match / Rapprochement bancaire, pouvoir faire du rapprochement manuel
Il faudrait pouvoir rapprocher manuellement des transactions avec des factures dans la fonctionnalité rapprochement bancaire
32 votes -
Générer des écritures de banque et export / FEC / BNC
Pouvoir affecter les écritures de banque (charges et produit)
Pouvoir exporter ces écritures de banques avec les images151 votes
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