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Prepare (Français)

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56 résultats trouvés

  1. Bonjour,

    A ce jour, il est possible de pré-remplir une ventilation régulière avec montant et description, mais pas automatique. Ceci n'est utile que pour les contrats réguliers...

    Selon moi, il serait mieux de pouvoir définir les comptes réguliers (selon l'utilisateur), et que Dext essaye de remplir automatiquement la ventilation.
    L'utilisateur n'aurait qu'a faire qq corrections, que le logiciel pourrait apprendre progressivement.

    Pour cela, pouvez-vous faire les améliorations suivantes :
    - rajouter les cases HT et TVA lorsqu'on ajouter des comptes de ventilation.
    - Enlever l'obligation de montant.
    - Enlever l'obligation de description.
    - Pouvoir mettre des comptes de tiers (par…

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  2. Bonjour,

    Pouvez-vous ajouter une fonction pour renommer les fournisseurs ?
    Par ex : "Adobe Systems Software Ireland" en "Adobe Irland".

    Mine de rien, dans la compta c'est assez illisible, et avec la description, les libellés de lignes sont trop long.
    A ce jour, la seule méthode est de créer un nouveau fournisseurs, refaire les règles, puis fusionner l'ancien dans le nouveau.
    Chronophage...

    J'ai également le cas de Dext qui trouve "Sixt 951144566", que je renomme en "Sixt londres". Sauf que Dext créer automatiquement 2 frs. Du coup, il faut passer par la page frs pour fusionner les 2... Chronophage donc.

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  3. Ces serait bien d'avoir la possilité d'utiliser un critère de reconnaissance " manuel "/ fait par nous même pour affecter les comptes clients / fournisseurs - charges - produits

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  4. Ajouter un champ libellé distinct du champ client.
    Le champ "client" conditionne les régles. Mais lorsqu'il est rempli le libellé devient générique.
    L'objectif serait d'avoir un libellé qui reprenne le nom du client facturé. Le champ "client" servant uniquement à indiquer les régles à appliquer.

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  5. Bonjour,
    Je suis sur un dossier où il y a exceptionnellement 2 racines client. Suite à l'activation de l'autopublication, je ne peux en mettre qu'une. Le problème est qu'on ne peut pas forcer l'affectation d'un compte client si la racine n'est pas celle paramétrée. Cela est logique mais une certaine souplesse à ce niveau peut être utile sur certaines dossier.

    Bien à vous

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  6.  Si les informations qui ressortent pour chaque fournisseurs (compte fournisseur et compte de charge) dans Plan Comptable > Fournisseurs correspondent bien au règle établies pour chaque fournisseurs ? Et voir pourquoi on ne retrouve pas la colonne Description pour compléter plus simplement les règles

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  7. Pouvoir remonter de ACD le compte de TVA associé au compte de produit pour qu'il se renseigne automatiquement dans les ventes

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  8. Intégrer les bulletins de salaire avec les règles d'affectations aux différents comptes sociaux

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  9. Dans les règles fournisseurs et clients, dans "Compte de TVA", il faudrait modifier l'intitulé "Montant extrait" par "Compte par défaut".
    En effet, si le compte par défaut a un taux de TVA affecté, la TVA reprise n'est pas celle de la facture, et donc n'est pas le montant extrait.
    Cette modification permet de ne pas induire en erreur l'utilisateur.

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  10. Pour mieux comparer l'image de la facture avec l'écriture, inverser le TTC et le HT dans la zone de saisie

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  11. pouvez vous mettre en place une case " appliquer a toutes les factures du client dans la boite de reception " dans la rubrique vente.
    Cette fonctionnalité existe déjà dans les achats

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  12. Bonjour
    lorsqu' une facture est libellée en devise et convertie en euro il serait intéressant que le montant en devise apparaisse automatiquement dans la description en créant une règle .

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  13. Modifier en masse le taux de TVA

    Sur un dossier non soumis à la TVA, pouvoir modifier en groupe toutes les factures qui ont déjà été traitées avec l'affectation automatique pour mettre la TVA à 0%.

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  14. Gestion de l'autoliquidation lors d'un couplage par API avec une autre plateforme (ex: MEG)

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  15. Pour les factures de ventes, pouvoir OCRiser une partie de la facture pour faire ressortir une information important pour la remonter dans la description + faire en sorte que ce soit de manière récurrente pour le client en question (car même format à chaque facture)

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  17. Possibilité de rajouter une contrainte sur le nombre de caractère à sélectionner dans la règle fournisseur pour le numéro de facture (ex : 6 caractères pour les factures METRO)

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  18. Serait-il possible d'exclure les comptes de tiers des affectations automatiques et de ne les conserver que pour les affectations manuelles?

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  19. Prendre le numéro de pièce en commençant par la fin afin d'avoir les unités et non le début du numéro.
    Par exemple le numéro FR012345678910 sera repris en 45678910 au lieu de FR012345. Merci

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  20. Permettre la modifications groupé sur les comptes fournisseurs (actuellement on peut que sur les compte de charges ...)

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