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Prepare (Français)

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54 results found

  1. Pour mieux comparer l'image de la facture avec l'écriture, inverser le TTC et le HT dans la zone de saisie

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  2. TVA INTRACOMMUNAUTAIRE
    Bonjour à toute l'équipe de DEXT.
    Pourriez vous revoir la TVA intracom (ps ou acquis) calculée automatiquement, malgré un enregistrement de règle fournisseur, l'automatisation ne retient pas le calcul de HT x TVA, il considère le montant TTC et retranche la TVA. Par définition, si l'on code TVA intracom PS ou ACQ, il devrait considérer la lecture du montant de la facture comme un HT et non un TTC. Il faut donc à chaque fois, rechoisir un autre code TVA, puis revenir sur le code TVA intra acq ou ps, pour qu'il propose la suggestion HT x Tx…

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  3. Est-ce qu'il serait possible d'attribuer un compte fournisseur à un compte de charge ?
    Je m'explique.
    Pour les frais de carburant ou de restauration, on utilise le FCARBU (ou FRESTO)
    L'idée serait que dès le DEXT analyse et détecte des frais de carbu, il attribut le compte de carburant (60614000 chez nous) et que, par conséquent, il mette automatiquement le compte FCARBU en fournisseur.
    Peut-etre que la fonctionnalité existe déjà..!

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  4. Dans les règles fournisseurs et clients, dans "Compte de TVA", il faudrait modifier l'intitulé "Montant extrait" par "Compte par défaut".
    En effet, si le compte par défaut a un taux de TVA affecté, la TVA reprise n'est pas celle de la facture, et donc n'est pas le montant extrait.
    Cette modification permet de ne pas induire en erreur l'utilisateur.

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  5. Pouvoir enregistrer dans les règles fournisseurs la ventilation des factures serait très pratique. :)

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  6. Pouvoir remonter de ACD le compte de TVA associé au compte de produit pour qu'il se renseigne automatiquement dans les ventes

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  7. Gestion de l'autoliquidation lors d'un couplage par API avec une autre plateforme (ex: MEG)

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  8. Ajouter un champ libellé distinct du champ client.
    Le champ "client" conditionne les régles. Mais lorsqu'il est rempli le libellé devient générique.
    L'objectif serait d'avoir un libellé qui reprenne le nom du client facturé. Le champ "client" servant uniquement à indiquer les régles à appliquer.

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  9. Pour les factures de ventes, pouvoir OCRiser une partie de la facture pour faire ressortir une information important pour la remonter dans la description + faire en sorte que ce soit de manière récurrente pour le client en question (car même format à chaque facture)

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  10. Possibilité de rajouter une contrainte sur le nombre de caractère à sélectionner dans la règle fournisseur pour le numéro de facture (ex : 6 caractères pour les factures METRO)

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  11. Serait-il possible d'exclure les comptes de tiers des affectations automatiques et de ne les conserver que pour les affectations manuelles?

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  12. pouvez vous mettre en place une case " appliquer a toutes les factures du client dans la boite de reception " dans la rubrique vente.
    Cette fonctionnalité existe déjà dans les achats

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  13. Il serait judicieux de pouvoir définir un compte de produit par défaut qui viendrait s'imputer automatiquement sur les factures de vente (utile pour les entreprises qui n'ont qu'une seule et même activité et donc un compte de produit qui revient pour chaque facture de vente)

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  14. Paramétrer un dossier client pour extraire la TVA partiellement sur chaque facture

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  15. J'ai fais une modification du plan comptable sur Fulll (ajout de 00 à la fin de chaque compte, modification du paramétrage). Malheureusement mes règles fournisseurs ont été effacées, il faudrait pouvoir faire la mise à jour en conservant le paramétrage sur Dext.

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  16. Bonjour
    lorsqu' une facture est libellée en devise et convertie en euro il serait intéressant que le montant en devise apparaisse automatiquement dans la description en créant une règle .

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  17. Pouvoir changer le compte fournisseur d'une facture quand une règle fournisseur a été appliquée (la case est impossible à changer et nous devons donc recréer une règle pour changer le compte)

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  18. Bonjour,
    il faudrait dans profil/paramètres divers/tri des comptes, prévoir le 3ème choix "code et nom" comme c'est le cas pour affichage (3 choix) car actuellement on ne peut choisir que 2 choix : nom ou code et pour les utilisateurs de quadracompta comme nous avec les comptes numériques (et non alpha) fournisseurs en 08 et clients en 01, il faut qu'on ai le plan comptable sous les yeux pour affecter les fournisseurs et clients aux factures car on ne connait pas par coeur tous les n° de comptes fournisseurs et clients et si on met en "nom", on n'a pas…

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  19. Bonjour,
    serait il possible de rajouter un champs supplémentaire concernant le numéro de facture.
    Dext analyse le numéro de facture indiqué sur la facture mais il serait très appréciable d'avoir un champs pour renseigner le numéro interne à l'entreprise attribué à la facture. Puis que ces informations s'intègre à dext.
    exemple :
    - colonne document dans EBP, le numéro de facture : fa-sl249658
    colonne numéro de pièce, le numéro facture interne à l'entreprise A23.0310 (A pour ACHATS, 23 pour l'année et le numéro interne).
    Cordialement
    SCEA YRUCE

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  20. Modifier en masse le taux de TVA

    Sur un dossier non soumis à la TVA, pouvoir modifier en groupe toutes les factures qui ont déjà été traitées avec l'affectation automatique pour mettre la TVA à 0%.

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