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fenêtre pop-up telle que "Créer Règles Fournisseurs"
cette fenêtre est fixe. Or elle est souvent ouverte alors qu'on traite une facture (notamment dans les tous débuts). Elle gêne donc la visu des infos (montant fixe, ...) dont on aurait besoin. Rendre ces fenêtres pop-up mobile serait un plus - Merci
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2 axes et sous axes
Avoir la possibilité d'établir des axes et sous axes analytiques exportables au format ASCII pour Quadra
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Export fichier DEXT vers Agiris - libellé mouvement
Bonjour,
Il serait plus judicieux de mettre le nom du fournisseur dans le libellé mouvement et non dans le libellé pièce pour qu’un libellé plus parlant soit repris lors de l’ouverture d’un nouvel exercice.
De plus, le fait de devoir saisir manuellement dans "description" pour que se soit repris dans l'export n'est vraiment pas idéal et occasionne une perte de temps.
En effet, lorsqu’on clôture sur Isacompta, le « mouvement libellé pièce » est écrasé par la mention « A-Nouveau ».En vous remerciant,
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laisse choix pour longueur compte
longueur du code fournisseur . laisse le choix de choisie . en generation expert il exporte par defaut en F+xxx 3 lettre .
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règle fournisseur ajout fonctionnalité dans date d'échéance
Règle fournisseur / Date d'échéance : ajout d'une option permettant d'appliquer une date d'échéance en fonction de la date de facturation ( ex: du 1 au 15 -> échéance au 10 du mois suivant et du 16 au 30 -> échéance au 20 du mois suivant)
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integration sage 100
créer une intégration pour SAGE 100
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autoliquidation de la TVA sur les factures de ventes de travaux de sous-traitance
Bonjour,
Le suivi de la TVA autoliquidée sur les achats permet de calculer la TVA déductible sur la base du montant de la facture.
Sur les facture de vente, DEXT sur une facture de 120€ de travaux de sous-traitance ressort 100€ en HT 20€ en TVA. Il devrait ressortir TTC (et HT) 120€, 24€ en TVA Autoliquidée.
Cordialement3 votes -
Saisie et import de périodicité
Pouvoir saisir les périodicités des factures et quelles soient reprises en comptabilité (dans notre cas logiciel IBIZA compta). Cela évitera de devoir ressaisir les périodicités en compta.
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Import Documents
Pouvoir importer des documents qui se trouvent dans un dossier sur le téléphone ou la tablette.
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Frais km
Avoir une API qui va chercher les Km professionnels dans ‘trajets’ de Google Maps et/ou Waze
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Duppliquer Dossier Transfert Cabinet
Pouvoir dupliquer des dossiers clients afin de récupérer ou transmettre les données en cas de changement de cabinet et non un transfert pur comme c'est possible actuellement
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Générer des écritures de banque et export / FEC / BNC
Pouvoir affecter les écritures de banque (charges et produit)
Pouvoir exporter ces écritures de banques avec les images151 votes -
parametrage acces client
L'accès client devrait pouvoir être paramétré à notre guise à savoir que j'ai besoin que le client puisse seulement déposer les factures d'achat et de vente et voir le relevé bancaire avec le match pour qu'il sache seul les pièces qu'il manque. Mais il ne doit pas pouvoir voir que le logiciel aide à la saisie et ne doit surtout pas pouvoir publier les factures
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Fusion des fournisseurs par la barre de recherche
Permettre de fusionner 2 fournisseurs ou plus en passant par la barre de recherche et non pas uniquement en descendant la liste complète des fournisseurs
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Téléchargement trié de documents
Bonjour,
Il serait utile de pouvoir télécharger un lot de fichiers avec classement par utilisateur.
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Scinder des écitures
En banque, scinder une écriture en plusieurs lignes cela permet de ne pas ressaisir le bon compte une fois le transfert dans le logiciel de compta effectué. Par exemple les relevés de cartes bancaires ont ont montant global en prélèvement, il faut pouvoir scinder les écritures en autant de factures fournisseurs concernés.
Merci4 votes -
AVERTISSEMENT ET FLAG DES ERREURS
Avoir un champ "Erreur" dans lequel apparaît un point d'exclamation si la facture ne balance pas ou si il manque une information. Ainsi qu'un avertissement lors de l'export pour nous demander si nous voulons exporter une/des factures qui comprennent des erreurs (point d'exclamation)
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Avoir provoqué par une déconsigne
Bonjour,
J'ai observé le cas d'une facture avec des consignes pour laquelle la déconsigne fait passer la facture (et non l'avoir en négatif). Même en inscrivant le total TTC en négatif le total de la facture dans le masque reste en positif. Cela fait ressortir un écart.
Bonne journée.1 vote -
Filtrer par date d'export
Il serait bien de pouvoir filtrer des écritures par date d'export.
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