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Prepare (Français)

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1102 résultats trouvés

  1. pour les notes de frais, si on exporte en "FEC amélioré + images" => dans le pdf, nous avons bien la fiche "recap", mais nous n'avons pas les images des pièces. il faudrait donc ajouter les images des pièces sur les pages suivantes du pdf. Merci

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  2. Bonjour,

    Il serait plus judicieux comptablement de mettre les comptes (En mode saisie) dans un ordre numérique croissant et non par ordre alphabétique du libellé du compte.

    Lorsqu'on tape un compte, on a souvent des comptes avant celui qu'on a tapé. (Ex : "7085" tapé pour trouver compte 708500 "Frais accessoires prestations" mais sortira avant d'autres comptes comme 708530 "Frais accessoires CEE")

    Merci !

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  3. Avoir un état de notre comptabilité à l’instant T :
    % /€ de factures fournisseurs reçues et réglées;
    %/€ de factures fournisseurs reçues et restant à payer;
    %/€ de factures clients émises;
    %/€ de factures clients réglées;
    %/€ de factures clients à échéance et non réglées

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  4. POUVOIR TRIER LES COMPTES GENERAUX PAR LE CODE DU COMPTE COMME ON PEUT L'AVOIR DEJA SUR LA LISTE DES FOURNISSEURS PAR EXEMPLE. MERCI D'AVANCE

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  5. Salut je vous propose de changer la couleur de présentation des écritures intégrer depuis dext dans le logiciel sage, ca nous permettrai de faire la différence entre les lignes venus de la banque et les achats intégrés ,Exemple la couleur bleu .
    j'ai eu votre collaboratrice AGATHE du support dext qui m'a orienté iciMerci

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  6. il serait intéressant de pouvoir visualiser les devis avant envoi - verification de la mise en page - logo - affichage complet

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  7. Pour le module vente, fournir une attestation comme quoi le logiciel DEXT est aux normes

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  8. Bonjour,

    Quand l'intégration/connexion AGIRIS sera t-elle disponible svp?

    Merci

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  9. Sage Génération expert intégré avec API : il faut essayer de votre côté de voir avec Sage pour que même en étant intégré, nous puissions ajouter des comptes généraux sur Dext (lors de la vérification des factures d'achats/ventes) qui se créeront lors de l'import dans Sage (comme cela se fait avec les comptes fournisseurs et comme cela se faisait avant intégration pour les comptes généraux). Merci

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  10. nous souhaitons que le numéro de TVA intracommunautaire apparaissent directement sur la facture sans faire de manipulation supplémentaire

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  11. Bonjour,

    Serait-il possible de personnaliser le libellé des écritures, par exemple prendre en libellé seulement la description et non pas le nom du fournisseurs?

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  12. Peux t'on prévoir une numérotation automatique des pièces en place ?

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  13. rajouté une colonne payé/non payé

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  14. Edition de facturation de ventes dans des devises internationales

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  15. Accès Module Banque pour les approbateur de dépense cabinet et non administrateur

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  16. Bonjour,

    Est il possible concernant les devis de mettre un titre puis plusieurs descriptions sans forcément avoir une ligne de prix à coté ?
    Est il possible de rajouter une case avec des unités ?
    Merci.
    comme l'exemple ci-joint

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  17. Bonjour, ma suggestion se porte sur les Notes de frais, je suis sur Quadratus, lorsque j'exporte ma NDF au format Quadra ASCII + images (notes de frais), l'écriture qui apparait dans Quadratus se compose ainsi : en crédit il y a bien le total de la NDF et au débit les lignes de charges sont bien réparti, et le PDF de la NDF est jointe à toutes les lignes, il serait intéressant de pouvoir joindre automatiquement la facture qui correspond à la bonne ligne de charges plutôt que le PDF de la NDF.

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  18. Pour les ventes plusieurs taux de tva sur une même facture

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  19. Ajouter les lignes en jaune dans le texte pré-rempli pour l’envoi des factures

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  20. Bonjour,

    Il serait intéressant de pouvoir affecter automatiquement un axe analytique pas défaut à un compte de produit ou de charge des "comptes généraux" et non seulement aux comptes fournisseurs / clients.

    Pensez-vous que cette fonctionnalité puisse être proposée ?

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