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894 résultats trouvés

  1. URGENT... Donner la possibilité au cabinet de déverrouiller l'utilisation du module devis facture afin éventuellement de pouvoir le facturer à ses clients. merci

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  2. Pouvoir supprimer les brouillons de facture crées sur Dext

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  3. Lorsque plusieurs factures d'un même fournisseur sont déposées, si la règle n'existait pas, il faut traiter chaque document un a un.

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  4. Pouvoir gérer de manière automatique ou semi-automatique les bon immédiat ou remises immédiates ou coupons de remises immédiates sur les factures des grandes surfaces (ex : Auchan, Leclerc...)

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  5. Bonjour,
    Pourriez-vous ajouter le connecteur ULYS, svp merci
    Cordialement.

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  6. Serait-il possible d'ajouter des dates d'échance pour le type de document Avoir / Note de crédit dans les documents d'achat + permettre la publication de la date d'échéance pour ce même type avec ACD ?

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  7. Lors de notre import via api dext/sage, la référence de l'écriture dans sage correspond au numéro de facture reconnu par Dext. C'est un problème car si une fournisseur à la même numérotation les écritures d'achats dans sage auront le même numéro d'écritures et par conséquent la même pièce comptable rattachées.
    Nous sommes obligé de supprimer chaque numéro de factures dans dext et nous ne pouvons donc jamais utiliser l'autopublication. Pouvez vous développer une suppression en masse des numéros de factures ou que la référence dext soit importer en numéro de pièce comptable à la place du numéro de factures.

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  8. Bonjour, ce serai génial de pouvoir imprimer les documents en inbox même s'il n'y a qu'une seule page. L'option est possible en cas de pages multiples mais pas s'il n'y en a qu'une, c'est dommage.

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  9. Bonjour,
    afin de minimiser le poids des fichiers qui sont remontés des logiciels comptables, serait il possible de supprimer le pdf des factures sur les écritures de tva ?

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  10. Bonjour, à ce jour, la création de ligne "cadeau client" à 0€ / 0% n'existe pas dans le module ventes Dext lors de la création d'une facture, il est possible que de l'écrire dans la partie "note". Il est pourtant obligatoire de mentionner les cadeaux vendus sur une facture.
    Si vous pouvez ajouter cette nouvelle fonctionnalité svp. Cordialement

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  11.  Si les informations qui ressortent pour chaque fournisseurs (compte fournisseur et compte de charge) dans Plan Comptable > Fournisseurs correspondent bien au règle établies pour chaque fournisseurs ? Et voir pourquoi on ne retrouve pas la colonne Description pour compléter plus simplement les règles

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  13. Bonjour, est ce qu'un espace GED est prévu, afin de pouvoir échanger des fichiers entre cabinet et client?

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  14. A l'ouverture de chaque dossier, disposer d'une fenêtre avec des consignes sur les particularités du dossier à traiter "alerte pour des points de vigilance"

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  15. Rattacher un compte de produit aux "Produits/services"

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  16. La facture n'est pas très belle. L'idée est de pouvoir avoir la main sur la personnalisation de la facture

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  17. Bonjour,

    Afin de tirer pleinement parti de votre service, les experts compables et leurs collaborateurs auraient besoin d'avoir une ventilation possible sur les fournisseurs lors des saisies bancaires.

    Bien respectueusement,
    François

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  18. Impossible de faire les rapprochements bancaire chaque mois car il nous manque les soldes dans la recuperation bancaire

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  19. proposer l'écriture du compte tiers en majuscule

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  20. Que le module Banque puisse convertir les relevés bancaires d'une devise étrangère.
    Merci,

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