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34 results found

  1. sélectionner toutes les factures et pas que 50 pour ne pas avoir à descendre pour que toutes les factures soient sélectionnées

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  2. cela pourrait être intéressant d'avoir une option pour annuler la publication via API d'un document, il arrive parfois qu'on aille un peu vite par exemple, ou par habitude d'un fournisseur, de valider et de ne pas avoir vu une erreur comme une date erronée, ou le montant TTC n'est pas le bon.

    9 votes

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  3. Bonjour,
    je viens par erreur de poster en grand nombre de factures clients (en version pdf) avec 2 nom d'utilisateur différent ! et j'ai aucun warning de doublon

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  4. Le système est capable d'afficher la date d'échéance des factures dans quickbook, mais pas la modalité de paiement (net 30/60) et il n'y a pas d'option lors de la révision de facture pour l'ajouter manuellement. Cela serait utile d'avoir lors de la révision de facture avant l'envoi a Quickbook la case pour choisir la modalité etqu'elle soit transposé dans Quickbook.

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  5. Modifier le libellé des factures archivées en y rajoutant la date de facture et le montant TTC

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  6. Bonjour,
    Voici une petit suggestion :
    J'aimerais avoir la possibilité d'activé un blocage si j'ai oublier d'inscrire la classe ou le client ou lieux (dans les factures fournisseurs) en cliquant sur transmettre

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  7. La case "projet" dans les détails de la facture

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  8. Lorsque la liaison avec ACD est effective, avoir la possibilité de publier les lignes de banques au même titres que les factures d'achats et les factures de ventes.

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  9. serait-il possible de changer les journaux d'achat AC par ACL et de ventes VE par VT

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  10. Rajouter le bouton PUBLIER dans lorsqu'on est dans la zone Editer lignes comptables

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  11. Bonjour ! Ce serait bien de pouvoir choisir d'autres codes journaux que AC et VE lors de la publication des factures d'achats et de ventes

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  12. Il serait pertinent d'avoir la possibilité d'ajouter des pièces jointes supplémentaires avant de publier une facture vers notre sytème comptable. Par exemple, attaché un reçu de carte de crédit à une facture.
    Merci :)

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  13. Lors de notre import via api dext/sage, la référence de l'écriture dans sage correspond au numéro de facture reconnu par Dext. C'est un problème car si une fournisseur à la même numérotation les écritures d'achats dans sage auront le même numéro d'écritures et par conséquent la même pièce comptable rattachées.
    Nous sommes obligé de supprimer chaque numéro de factures dans dext et nous ne pouvons donc jamais utiliser l'autopublication. Pouvez vous développer une suppression en masse des numéros de factures ou que la référence dext soit importer en numéro de pièce comptable à la place du numéro de factures.

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  14. Bonjour,

    Quand l'intégration/connexion AGIRIS sera t-elle disponible svp?

    Merci

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  15. Il serait super d'avoir la possibilité de tronquer automatiquement les numéros de facture, car j'ai de nombreuses factures dont le numéro > 16 caractères (max traitable par Cador) et je suis obligé de les raccourcir manuellement

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  16. Pouvoir publier les factures de vente sur le logiciel EBP

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  17. il serait intéressant de pouvoir faire un tri sur la colonne des comptes clients ou fournisseurs pour voir les pièces où il n'y a pas eu de comptes de renseignés avant publication.

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  18. ajouter un onglet publié dans la liste (boite de réception) entre prêt et archives pour permettre de pouvoir sélectionner tous les publiés et les archiver sans avoir a décocher les prêts ou a réviser
    Merci

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  19. Bonjour, nous souhaiterions, lorsque le lien ACD/Dext est mis en place, avoir la possibilité que l'ensemble des documents publié dans la GED ACD soit converti en PDF plutôt qu'au format JPEG.
    Merci par avance pour la prise en compte de cette suggestion.

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  20. Depuis l'apparition du mode "Publié", les factures avec un nom Fournisseur comportant un apostrophe refuse de se publier.

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